11月21日,淮北国安公司召开内部控制审计沟通会,就内控审计预审中发现的问题进行反馈沟通,该公司副总经理刘养炯、孙涛,会计师事务所项目负责人及相关部门负责人参加了沟通会。
11月13日至20日,受皖能股份公司委托,第三方会计师事务所项目组人员对国安公司内部控制进行了审查、测试和评价。沟通会上,事务所项目负责人刘小铭就内控审计中发现的问题向国安公司领导和相关责任部门进行了反馈,主要涉及内部控制设计不完善及控制执行不到位等方面问题。
内部控制审计是内部控制的再控制,是企业规范内部权力运行、改善生产经营管理的重要途径。结合此次审计中发现的问题,国安公司将发挥内控审计监督与服务功能,举一反三,加强自查整改,增强内部控制有效性,进一步提升公司生产经营管理水平。
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